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Zineb FASSY EL FEHRY

CASABLANCA

En résumé

Mes compétences :
Conformité
Conseil
Risk management
Contrôle interne
Audit

Entreprises

  • BMCI - Groupe BNP PARIBAS - Responsable Conformité Réglementaire & Services

    2015 - maintenant
  • Equinox Consulting - Consultante - Fonctions Finance et Risques en Assurance

    Paris 2013 - 2014 Programme VALOR, Projet PROCESSES – BNP Paribas Cardif :
    - Cartographie et documentation de l’ensemble des processus relatifs au reporting selon les normes Solvabilité 2
  • Alturia Consulting - Groupe Solucom - Consultante Risques, Contrôle, Conformité

    2011 - 2013 * Missions d'audit interne dans le cadre de l'externalisation de la fonction :
    - Audit du dispositif LCB-FT
    >>Conformité à la 3ème Directive Européenne et aux recommandations de l’ACP
    - Audit de la délégation de gestion
    >>Conformité des pratiques du délégataire à la convention de gestion
    >>Conformité aux obligations introduites par Solvabilité 2 en terme de sous-traitance

    * Accompagnement du courtier délégataire à la mise en conformité à la réglementation et aux exigences des assureurs au regard de Solvabilité 2 :
    - Diagnostic des obligations du courtier délégataire sur son périmètre
    - Mise en place d’un dispositif de LCB-FT
    - Projet de mise en œuvre d’un dispositif de Contrôle interne :
    >>organisation cible du dispositif,
    >> Documentation du dispositif (charte de contrôle interne, formalisation des procédures)
    >> Cartographie des risques
    >> Etude de l’environnement de contrôle à mettre en place

    * Groupe de travail dédié à l’offre Solvabilité 2. Formalisation de l’offre et des supports méthodologiques sur les aspects :
    - Système de gouvernance
    - Cartographie des processus et des risques
    - Conformité
    - Externalisation de la fonction Audit Interne
  • Union Nationale Mutualia - Chargée de mission contrôle interne

    2009 - 2011 L'Union Nationale Mutualia -UNM- pilote le dispositif de contrôle interne au niveau des 13 mutuelles du réseau Mutualia.

    En tant que Chargée de mission Contrôle Interne, j'interviens au niveau de l'Union, mais aussi au niveau du réseau Mutualia, notamment par l'intermédiaire de référents CI.

    Mes principales missions concernent :
    - la rédaction du rapport de contrôle interne
    - la mise en place du comité d'audit
    - le développement de la culture CI
    - la mise en place d'un dispositif de lutte antiblanchiment
    - la revue de la méthodologie adoptée pour la cartographie des risques
    - la formalisation des procédures
    - la mise en place du Comité d’audit et accompagnement des administrateurs dans la prise en charge de leurs nouvelles fonctions …
    - Mise en place d’un outil GRC (Governance, Risk and Compliance)
    - Participation au projet de mise en conformité à Solvabilité 2
  • ALTRAN CIS - Consultante

    Vélizy-Villacoublay 2008 - 2009
  • Groupe Mornay - Contrôleur interne

    Paris 2007 - 2008 Intervention sur le projet de développement du contrôle interne sur l’ensemble des activités du Groupe Mornay.

    o Mise en place de cartographies des risques : Prise en charge de groupes de travail, Compte rendu de réunion, Diffusion des travaux …
    o Etablissement de plans d’actions et suivi des actions correctives
    o Projet d’acquisition d’un progiciel pour la gestion des risques : Rencontre de prestataires, Analyse comparative des offres, Rédaction des expressions de besoins
    o Refonte du plan de contrôle interne et rédaction d’expression de besoins
    o Analyse des anomalies et faiblesses détectées avec reporting trimestriel
    o Rédaction de la procédure de contrôle interne.
  • CROWN - Assistante contrôleur comptabilité générale

    2006 - 2007 Contrôle de la comptabilité des usines d’une entité juridique (18 sites en France) selon les exigences Sarbanes-Oxley.

    - Assistance au reporting mensuel en normes US GAAP
    - Rapprochement des comptes clients et fournisseurs pour l'établissement de la TVA
    - Rapprochement du CA
    - Justification et lettrage mensuel des comptes
    - Etablissement de déclarations fiscales (TVA, TVS)
    - Mise à jour des procédures internes
  • BMCE Bank - Assistante risk management (Stage)

    2005 - 2005
  • SQLI - Assistante Paie / RH

    Levallois-Perret 2005 - 2006
  • MAPICS, Inc. - Assistante gestion/comptabilité (Stage)

    2004 - 2004

Formations

  • Groupe IGS (Paris)

    Paris 2005 - 2008 Master 2 - Audit, développement stratégique et juridique des organisations
  • Université Evry Val D'Essonne

    Brétigny 2003 - 2005
  • Lycée Regnault (Tanger)

    Tanger 1996 - 2003 Bac S

Réseau

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